Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Rolamento 6303 |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
Rolamneto 6201 |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
Regulador |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
Placa Retificadora |
170,00 |
170,00 |
2.00 |
Plugue de rele
Finalidade: ref pagamento de peças para concerto do caminhão |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
Rolamento 6303 Rolamneto 6201 Regulador Placa Retificadora Plugue de rele
Finalidade: ref pagamento de peças para concerto do caminhão |
410,00 |
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08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52608781; |
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410,00 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.