Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto de pneu aro 14 |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 14
Finalidade: Ref. a consertos em veículo DOBLO IVX4159 utilizado na secretaria. |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
Conserto de pneu aro 14 Desmontagem e montagem de pneu aro 14
Finalidade: Ref. a consertos em veículo DOBLO IVX4159 utilizado na secretaria. |
83,00 |
|
|
20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/800; |
|
83,00 |
|
20/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2676/2024, HILARIO JOSE GATTO |
|
|
3,04 |
22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
79,96 |
TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/05/2024 |
3,04 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
3,04 |
|
|