Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ABRACADEIRA TIPO U |
0,71 |
2,84 |
8.00 |
Parafuso soberbo 4,50X25
Finalidade: ref compra de material para manutenção da secretaria |
0,25 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
ABRACADEIRA TIPO U Bucha plástica 6mm Parafuso soberbo 4,50X25
Finalidade: ref compra de material para manutenção da secretaria |
5,24 |
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20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/341248; |
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5,24 |
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20/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2690/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,08 |
22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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5,16 |
TOTAL |
5,24 |
5,24 |
5,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/05/2024 |
0,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,08 |
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