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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2733 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ABRAÇADEIRA 1,74 10,44
1.00 BOTAS DE BORRACHA 80,97 80,97
3.00 Abraçadeira NYLON 40CMX7,2MM Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 1,02 3,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 ABRAÇADEIRA Abraçadeira NYLON 20CM Abraçadeira Nylon 10CM BOTAS DE BORRACHA Abraçadeira NYLON 40CMX7,2MM Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 95,67
21/05/2024 Conforme DANFE Nº 01/0340730; 95,67
21/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2733/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,18
24/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2024 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 94,49
TOTAL 95,67 95,67 95,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/05/2024 1,18 Lançada
TOTAL   1,18