Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2737 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Luva soldável 40mm
Finalidade: ref compra de luva para soldar maquina da secretaria |
5,84 |
29,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
Luva soldável 40mm
Finalidade: ref compra de luva para soldar maquina da secretaria |
29,20 |
|
|
21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/340460; |
|
29,20 |
|
21/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2737/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
0,36 |
24/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
|
|
28,84 |
TOTAL |
29,20 |
29,20 |
29,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/05/2024 |
0,36 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,36 |
|
|