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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LUVA DE LÁTEX Finalidade: REF MATERIAIS P USO FUNCIONARIOS 10,25 102,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 LUVA DE LÁTEX Finalidade: REF MATERIAIS P USO FUNCIONARIOS 102,50
22/05/2024 Conforme DANFE Nº 01/341999; 102,50
22/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2738/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,24
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2024 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 101,26
TOTAL 102,50 102,50 102,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/05/2024 1,24 Lançada
TOTAL   1,24