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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Retirada de rede MT trifásica de forma total junto a Rua Ricieri Morgan, trecho entre a Av. Julio de Castilhos e Rua Leonardo Sefrim, para que seja possível execução de obra de cobertura do referido trecho dessa rua. E a consequente extensão da rede trifásica através da Rua Leonardo Sefrim, Rua Recreio, Rua Fermino rosa, até encontrar novamente a Rua Ricieri Morgan, do município de Alto Alegre/RS Finalidade: CONTRATAÇÃO DA COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRIC 70.776,41 70.776,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Retirada de rede MT trifásica de forma total junto a Rua Ricieri Morgan, trecho entre a Av. Julio de Castilhos e Rua Leonardo Sefrim, para que seja possível execução de obra de cobertura do referido trecho dessa rua. E a consequente extensão da rede trifásica através da Rua Leonardo Sefrim, Rua Recreio, Rua Fermino rosa, até encontrar novamente a Rua Ricieri Morgan, do município de Alto Alegre/RS Finalidade: CONTRATAÇÃO DA COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO 70.776,41
26/06/2024 liquidado conforme boleto 70.776,41
27/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2024 COPREL - 17 70.776,41
TOTAL 70.776,41 70.776,41 70.776,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.