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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3021 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 4490.51.91.07.00.00 - Revitalização Ginásio Esportivo Comunitário
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.94 PORTA DE AÇO PINTADA - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO 579,81 1.704,64
3.00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Finalidade: Ref. a obra e material para revitalização do ginásio. 1.340,30 4.020,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 PORTA DE AÇO PINTADA - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Finalidade: Ref. a obra e material para revitalização do ginásio. 5.725,54
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024218; 5.725,54
03/06/2024 Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3021/2024, 13052 - LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA 43,34
03/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3021/2024, 13052 - LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA 171,77
05/06/2024 Cfe. estorno de INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido no Empenho 3021/2024 -43,34
05/06/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3021/2024 -171,77
05/06/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -5.725,54
05/06/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -5.725,54
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/06/2024 43,34
ISS 03/06/2024 171,77
TOTAL   215,11