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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ÊNIO JOSÉ SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3102 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ENIO JOSÉ SCHNEIDER-Viagem a Fortaleza dos Valos levar atletas que disputam o Campeonato Regional de Futsal, dia 31/05/24. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ENIO JOSÉ SCHNEIDER-Viagem a Fortaleza dos Valos levar atletas que disputam o Campeonato Regional de Futsal, dia 31/05/24. 35,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/055072956; 35,00
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2024 ÊNIO JOSÉ SCHNEIDER - 3531 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.