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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3151 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL EM ALTO ALEGRE/RS
Conta de Despesa: 4490.51.91.07.00.00 - Revitalização Ginásio Esportivo Comunitário
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.94 PORTA DE AÇO PINTADA - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO 579,81 1.704,64
3.00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Finalidade: Ref. a obra e material para revitalização do ginásio. 1.340,30 4.020,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 PORTA DE AÇO PINTADA - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Finalidade: Ref. a obra e material para revitalização do ginásio. 5.725,54
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/0218; 5.725,54
05/06/2024 Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3151/2024, LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA 43,34
05/06/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3151/2024, LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA 171,77
13/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2024 LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - 13052 5.510,43
TOTAL 5.725,54 5.725,54 5.725,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/06/2024 43,34 Lançada
ISS 05/06/2024 171,77 Lançada
TOTAL   215,11