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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3205 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg 5,09 91,62
4.00 Batata branca kg 7,20 28,80
2.00 Beteraba 8,07 16,14
5.00 Bolacha tipo leite 400gr 10,13 50,65
1.05 Cenoura 7,90 8,30
3.00 Chá de camomila caixa 10 saches 4,45 13,35
2.00 Chá de endro com 10 sachês 4,75 9,50
3.00 Colorau 200gr 4,36 13,08
36.00 LEITE INTEGRAL 5,29 190,44
18.00 Maçã Gala 10,42 187,56
4.00 Ovos vermelhos duzia 9,40 37,60
2.00 Pepino 6,16 12,32
5.00 Selecta de ervilha 200g 4,40 22,00
5.00 Selecta de milho 200g 4,99 24,95
12.00 Suco embalagem tetrapack 7,60 91,20
4.00 Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,86 35,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg Batata branca kg Beteraba Bolacha tipo leite 400gr Cenoura Chá de camomila caixa 10 saches Chá de endro com 10 sachês Colorau 200gr LEITE INTEGRAL Maçã Gala Ovos vermelhos duzia Pepino Selecta de ervilha 200g Selecta de milho 200g Suco embalagem tetrapack Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 832,95
07/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/577; 832,95
11/06/2024 Pagamento de Empenho 3205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 832,95
TOTAL 832,95 832,95 832,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.