Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARMEN MARIA SOARES LUDWIG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Auxílio para tratamento odontológico
Finalidade: Ref auxílio tratamento odontológico para paciente da sms. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Auxílio para tratamento odontológico
Finalidade: Ref auxílio tratamento odontológico para paciente da sms. |
590,00 |
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11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1618; |
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590,00 |
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14/06/2024 |
alteração no credor |
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-590,00 |
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14/06/2024 |
Reenqaudramento do credor |
-590,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.