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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3297 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 LOTE 4 - CAMINHÕES- CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 816 2014/2015 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES L1620 2006/2006 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO TRUCK 2428 2009/2009 CAMINHÃO BASCULANTE F12000 2000/2000 CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 - 2014 CAMINHÃO F 14000 - 1990 CAMINHÃO MERCEDES L1113 - 1979 Finalidade: REF PAG DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MECANICO PARA CONCERTO DO CAMINHÃO MB L1620 PLACA INO 7D01 290.428,00 1.453,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 LOTE 4 - CAMINHÕES- CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 816 2014/2015 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES L1620 2006/2006 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO TRUCK 2428 2009/2009 CAMINHÃO BASCULANTE F12000 2000/2000 CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 - 2014 CAMINHÃO F 14000 - 1990 CAMINHÃO MERCEDES L1113 - 1979 Finalidade: REF PAG DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MECANICO PARA CONCERTO DO CAMINHÃO MB L1620 PLACA INO 7D01 1.453,00
17/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/627; 1.453,00
17/06/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3297/2024, VELCI AZEVEDO 43,59
24/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/627; 1.453,00
24/06/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3297/2024 -43,59
24/06/2024 Rentenção indevida -1.453,00
26/06/2024 Pagamento de Empenho 3297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.453,00
TOTAL 1.453,00 1.453,00 1.453,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/06/2024 43,59
TOTAL   43,59