Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Ana Caroline dos Santos |
0,00 |
986,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Ana Caroline dos Santos |
986,50 |
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18/06/2024 |
Exoneração Ana Caroline dos Santos |
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986,50 |
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18/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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5,75 |
18/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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134,16 |
20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3318/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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846,59 |
TOTAL |
986,50 |
986,50 |
986,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SINDESSEMA |
18/06/2024 |
5,75 |
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Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
18/06/2024 |
134,16 |
|
Lançada |
TOTAL |
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139,91 |
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