Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3345 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, para aquisição de pedras de muro para Secretário da Obras do Interior Selmirio Luiz Demaman |
2.670,00 |
2.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, para aquisição de pedras de muro para Secretário da Obras do Interior Selmirio Luiz Demaman |
2.670,00 |
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19/06/2024 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, para aquisição de pedras de muro para Secretário da Obras do Interior Selmirio Luiz Demaman
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2.670,00 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3345/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.670,00 |
TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.