Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3375 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de revisão manutenção veiculo Spin 1.8 JAR1A72 |
635,90 |
635,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviço de revisão manutenção veiculo Spin 1.8 JAR1A72 |
635,90 |
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25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/20243357; |
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635,90 |
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25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3375/2024, 13281 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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30,52 |
03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 - REF. JUNHO/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 13281 |
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605,38 |
TOTAL |
635,90 |
635,90 |
635,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/06/2024 |
30,52 |
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Lançada |
TOTAL |
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30,52 |
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