Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3388 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
205.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. |
6,64 |
1.361,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. |
1.361,20 |
|
|
21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1752; |
|
1.361,20 |
|
21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3388/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
|
3,27 |
25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3388/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
|
|
1.357,93 |
TOTAL |
1.361,20 |
1.361,20 |
1.361,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/06/2024 |
3,27 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
3,27 |
|
|