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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3750 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Vidro Liso 20,00 100,00
20.00 Lona preta (4x2m) 9,00 180,00
8.00 Cimento 48,00 384,00
8.00 Tubo de esgoto 100mm 17,00 136,00
4.00 JOELHO 100 MM 10,00 40,00
1.00 Anel de cera 20,00 20,00
1.00 COLA DE CANO 12,00 12,00
2.00 Ferro 75,00 150,00
2.00 Arame recozido Finalidade: REF MATERIAIS P REFORMAS EM BUEIROS, BANHEIRO DA CAPELA 13 DE MAIO E BOCA DE LOBO 29,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 Vidro Liso Lona preta (4x2m) Cimento Tubo de esgoto 100mm JOELHO 100 MM Anel de cera COLA DE CANO Ferro Arame recozido Finalidade: REF MATERIAIS P REFORMAS EM BUEIROS, BANHEIRO DA CAPELA 13 DE MAIO E BOCA DE LOBO 1.080,00
26/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55481001; 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.080,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.