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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950300 e 9950385,competência 06/2024 3.655,97 3.655,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950300 e 9950385,competência 06/2024 3.655,97
27/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1296684; 0/1306027; 3.655,97
27/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3761/2024, COPREL 43,85
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2024 COPREL - 17 3.612,12
TOTAL 3.655,97 3.655,97 3.655,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/06/2024 43,85 Lançada
TOTAL   43,85