Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Gás de cozinha
Finalidade: Ref a aquisição de recarga de gás de cozinha para secretaria de assistencia social |
148,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
Gás de cozinha
Finalidade: Ref a aquisição de recarga de gás de cozinha para secretaria de assistencia social |
296,00 |
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28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55525472; |
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296,00 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2024
VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 |
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296,00 |
TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.