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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica do BERÇARIO INDUSTRIAL ILUMINAÇÃO EXTERNA, cod. consum. 9950350, 9950351 competencia 06/2024 77,83 77,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 Referente consumo de energia elétrica do BERÇARIO INDUSTRIAL ILUMINAÇÃO EXTERNA, cod. consum. 9950350, 9950351 competencia 06/2024 77,83
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1242951; 0/1242946; 77,83
28/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3779/2024, COPREL 0,91
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2024 COPREL - 17 76,92
TOTAL 77,83 77,83 77,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/06/2024 0,91 Lançada
TOTAL   0,91