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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3785 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha 13º salario Ref FOLHA EXONERAÇÃO TAIS MUSSKOPF EM 30/06/2024 0,00 629,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 Folha 13º salario Ref FOLHA EXONERAÇÃO TAIS MUSSKOPF EM 30/06/2024 629,80
01/07/2024 Ref FOLHA EXONERAÇÃO TAIS MUSSKOPF EM 30/06/2024 629,80
01/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 47,23
02/07/2024 Pagamento de Empenho 3785/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 582,57
TOTAL 629,80 629,80 629,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 01/07/2024 47,23 Lançada
TOTAL   47,23