Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref FOLHA EXONERAÇÃO Rosanei Tomazzi em 30/06/2024 |
0,00 |
63,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref FOLHA EXONERAÇÃO Rosanei Tomazzi em 30/06/2024 |
63,84 |
|
|
01/07/2024 |
Ref FOLHA EXONERAÇÃO Rosanei Tomazzi em 30/06/2024 |
|
63,84 |
|
09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
63,84 |
TOTAL |
63,84 |
63,84 |
63,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.