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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref FOLHA EXONERAÇÃO Evandro C. Holdefer em 30/06/2024 0,00 610,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref FOLHA EXONERAÇÃO Evandro C. Holdefer em 30/06/2024 610,48
01/07/2024 Ref FOLHA EXONERAÇÃO Evandro C. Holdefer em 30/06/2024 610,48
02/07/2024 Pagamento de Empenho 3793/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 610,48
TOTAL 610,48 610,48 610,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.