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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref FOLHA EXONERAÇÃO LARISSA MARINA MORGAN em 02/07/2024 0,00 2.626,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref FOLHA EXONERAÇÃO LARISSA MARINA MORGAN em 02/07/2024 2.626,84
01/07/2024 EXONERAÇÃO LARISSA MORGAN EM 02/07/2024 2.626,84
01/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL 215,23
02/07/2024 Pagamento de Empenho 3796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.411,61
TOTAL 2.626,84 2.626,84 2.626,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 01/07/2024 215,23 Lançada
TOTAL   215,23