Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Ref. a meia Diaria para Nilceu C. Pereira em Viagem a Porto Alegre dia 02/07/24 para levar paciente consultar, conf portaria de viagem nº 61/2024. |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
Ref. a meia Diaria para Nilceu C. Pereira em Viagem a Porto Alegre dia 02/07/24 para levar paciente consultar, conf portaria de viagem nº 61/2024. |
150,73 |
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03/07/2024 |
Ref. a meia Diaria para Nilceu C. Pereira em Viagem a Porto Alegre dia 02/07/24 para levar paciente consultar, conf portaria de viagem nº 61/2024.
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150,73 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2024
NILCEU CARDOSO PEREIRA - 3696 |
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150,73 |
TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.