Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NAIARA SANTIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3841 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Junho 2024, para Naiara Santin,conforme cupom fiscal nº 3.159 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Junho 2024, para Naiara Santin,conforme cupom fiscal nº 3.159 |
400,00 |
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03/07/2024 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Junho 2024, para Naiara Santin,conforme cupom fiscal nº 3.159
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400,00 |
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03/07/2024 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Junho 2024, para Naiara Santin,conforme cupom fiscal nº 3.159
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400,00 |
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03/07/2024 |
Credor errado |
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-400,00 |
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10/07/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000395
PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2024
NAIARA SANTIN - 10378 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.