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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3849 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha mes de fOLHA EXONERAÇÃO ARISTIDES GALERA 0,00 3.662,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 Folha mes de fOLHA EXONERAÇÃO ARISTIDES GALERA 3.662,92
03/07/2024 EXONERAÇÃO ARISTIDES GALERA 3.662,92
04/07/2024 Pagamento de Empenho 3849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.662,92
TOTAL 3.662,92 3.662,92 3.662,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.