Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDIR JOAO SANTIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, motopoda husqvarna para poda de árvores, para o Secretário valdir João Santin. |
3.782,25 |
3.782,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, motopoda husqvarna para poda de árvores, para o Secretário valdir João Santin. |
3.782,25 |
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10/07/2024 |
ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, motopoda husqvarna para poda de árvores, para o Secretário valdir João Santin.
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3.782,25 |
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15/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2024
VALDIR JOAO SANTIN - 965 |
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3.782,25 |
TOTAL |
3.782,25 |
3.782,25 |
3.782,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.