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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3977 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria 60AP Finalidade: REF BATERIA 60AP P VEÍCULO MONTANA APW 8255 548,37 548,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Bateria 60AP Finalidade: REF BATERIA 60AP P VEÍCULO MONTANA APW 8255 548,37
16/07/2024 Conforme DANFE Nº 01/346637; 548,37
16/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3977/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 6,59
TOTAL 548,37 548,37 6,59
SALDO A PAGAR 541,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/07/2024 6,59 Lançada
TOTAL   6,59