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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3979 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Prego 26X84 29,72 237,76
1.00 Prego 25X72 - Prego 25X72 Finalidade: REF PREGO 18,45 18,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Prego 26X84 Prego 25X72 - Prego 25X72 Finalidade: REF PREGO 256,21
16/07/2024 Conforme DANFE Nº 01/346642; 256,21
16/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3979/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 3,09
TOTAL 256,21 256,21 3,09
SALDO A PAGAR 253,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/07/2024 3,09 Lançada
TOTAL   3,09