Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4014 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Ref. a meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre dia 01/07/24 a serviço da SMS, conf portaria de viagem nº 62/2024. |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
Ref. a meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre dia 01/07/24 a serviço da SMS, conf portaria de viagem nº 62/2024. |
150,73 |
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17/07/2024 |
Ref. a meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre dia 01/07/24 a serviço da SMS, conf portaria de viagem nº 62/2024.
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150,73 |
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24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2024
GILMAR MORGAN - 1875 |
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150,73 |
TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.