Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4068 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha exoneração Jussara Lopes em 31/07/2024 |
0,00 |
236,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha exoneração Jussara Lopes em 31/07/2024 |
236,46 |
|
|
22/07/2024 |
Exoneração Jussara lopes em 31/07/2024 |
|
236,46 |
|
29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4068/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
236,46 |
TOTAL |
236,46 |
236,46 |
236,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.