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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4089 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Comaja Finalidade: Ref fatura comaja mês de junho de 2024, conforme contrato nº 01/2024, exmaes, consultas e procedimentos diversos para pacientes da sms. 70.860,50 70.860,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 Comaja Finalidade: Ref fatura comaja mês de junho de 2024, conforme contrato nº 01/2024, exmaes, consultas e procedimentos diversos para pacientes da sms. 70.860,50
23/07/2024 Conforme Recibo Nº 03723; 70.860,50
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2024 - REF. JULHO/2024 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 70.860,50
TOTAL 70.860,50 70.860,50 70.860,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.