Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
142.00 |
Gasolina comum
Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO CARRO FIAT PULSE PLACA JBS9J14 |
6,20 |
880,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO CARRO FIAT PULSE PLACA JBS9J14 |
880,40 |
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24/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2281; |
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880,40 |
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24/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4124/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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2,11 |
02/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4124/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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878,29 |
TOTAL |
880,40 |
880,40 |
880,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/07/2024 |
2,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,11 |
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