Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Finalidade: Referente a cobertura de custos administrativos do departamento do turismo mes de janeiro 2024. |
1.660,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
Finalidade: Referente a cobertura de custos administrativos do departamento do turismo mes de janeiro 2024. |
1.660,00 |
|
|
24/01/2024 |
Finalidade: Referente a cobertura de custos administrativos do departamento do turismo mes de janeiro 2024.
|
|
1.660,00 |
|
30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
|
|
1.660,00 |
17/12/2024 |
troca de dotação para pa 13 despesa 317170 |
|
|
-1.660,00 |
17/12/2024 |
troca de dotação para pa 13 despesa 317170 |
|
-1.660,00 |
|
17/12/2024 |
troca de dotação para pa 13 despesa 317170 |
-1.660,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.