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Última atualização realizada em 26/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4398 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 53 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
125.00 Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref pag de combustivel do micro onibus placa ING6366 6,35 793,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref pag de combustivel do micro onibus placa ING6366 793,75
25/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/2276; 793,75
25/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4398/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA 1,90
07/08/2024 Pagamento de Empenho 4398/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 791,85
TOTAL 793,75 793,75 793,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/07/2024 1,90 Lançada
TOTAL   1,90