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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4455 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cod. cons.9950335 competência 07/2024 305,31 305,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cod. cons.9950335 competência 07/2024 305,31
30/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1311448; 305,31
30/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4455/2024, COPREL 3,65
07/08/2024 Pagamento de Empenho 4455/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 301,66
TOTAL 305,31 305,31 305,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/07/2024 3,65 Lançada
TOTAL   3,65