Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4462 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de paciente em ambulância com UTI do município de Selbach a Passo Fundo no dia 01/06/2024 |
3.757,88 |
3.757,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de paciente em ambulância com UTI do município de Selbach a Passo Fundo no dia 01/06/2024 |
3.757,88 |
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31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 939; |
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3.757,88 |
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31/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4462/2024, UNIMED ALTO JACUI |
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180,38 |
09/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4462/2024 - REF. JULHO/2024
UNIMED ALTO JACUI - 4182 |
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3.577,50 |
TOTAL |
3.757,88 |
3.757,88 |
3.757,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/07/2024 |
180,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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180,38 |
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