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Última atualização realizada em 26/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4601 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
126.00 Argamassa ac2 saco 20kg 20,90 2.633,40
225.00 Cerâmica 60x60 21,00 4.725,00
105.00 Telha fibrocimento 6mm 2.44 de comprimento 58,77 6.170,85
22.00 Janela veneziana 100x100 248,00 5.456,00
7.00 Janela Basculante 40x60 85,00 595,00
12.00 Porta externa metal 80x2,10 com ferragem 344,00 4.128,00
312.00 Caibro eucalipto 15x07/5.5 metros 71,50 22.308,00
168.00 Caibro eucalipto 5x5/5.5metros 17,00 2.856,00
336.00 Ripa eucalipto (guia) 10x2.5/5.5 metros 17,00 5.712,00
12.00 Caibro eucalipto 15x15/3.5 metros 85,00 1.020,00
194.00 Roda forro de pinus 2,70 m 15,00 2.910,00
438.00 Forro de pinus 2.70x10 17,94 7.857,72
790.00 Parafuso telheiro 5/16x110m 0,85 671,50
103.00 Prego 17x27 13,12 1.351,36
6.00 Vaso sanitário com caixa acoplada 376,00 2.256,00
6.00 Pia de banheiro com coluna 187,50 1.125,00
6.00 Anel de vedação de vaso sanitário 4,90 29,40
8.00 Sifão sanfonado - 80cm 4,05 32,40
120.00 Flexível de água - 50 cm 4,40 528,00
6.00 Assento de vaso sanitário 19,00 114,00
8.00 Chave disjuntor 25ª 7,45 59,60
25.00 Tomada com interruptor 8,10 202,50
26.00 Tomada simples 4,55 118,30
26.00 Suporte de lâmpada Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE MORADIAS NO MUNICIPIO 3,20 83,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Argamassa ac2 saco 20kg Cerâmica 60x60 Telha fibrocimento 6mm 2.44 de comprimento Janela veneziana 100x100 Janela Basculante 40x60 Porta externa metal 80x2,10 com ferragem Caibro eucalipto 15x07/5.5 metros Caibro eucalipto 5x5/5.5metros Ripa eucalipto (guia) 10x2.5/5.5 metros Caibro eucalipto 15x15/3.5 metros Roda forro de pinus 2,70 m Forro de pinus 2.70x10 Parafuso telheiro 5/16x110m Prego 17x27 Vaso sanitário com caixa acoplada Pia de banheiro com coluna Anel de vedação de vaso sanitário Sifão sanfonado - 80cm Flexível de água - 50 cm Assento de vaso sanitário Chave disjuntor 25ª Tomada com interruptor Tomada simples Suporte de lâmpada Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE MORADIAS NO MUNICIPIO 72.943,23
21/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1147; 12.617,19
21/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1145; 10.614,00
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4601/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.614,00
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4601/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.617,19
TOTAL 72.943,23 23.231,19 23.231,19
SALDO A PAGAR 49.712,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.