Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14500.00 |
Tijolo Maciço |
0,67 |
9.715,00 |
7400.00 |
Tijolo furado 6 furos |
0,80 |
5.920,00 |
125.00 |
Areia média |
194,51 |
24.313,75 |
60.00 |
Brita nº 1
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE MORADIAS NO MUNICIPIO |
134,90 |
8.094,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
Tijolo Maciço Tijolo furado 6 furos Areia média Brita nº 1
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE MORADIAS NO MUNICIPIO |
48.042,75 |
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22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/5637067; |
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48.042,75 |
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23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48.042,75 |
TOTAL |
48.042,75 |
48.042,75 |
48.042,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.