Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4618 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
183.00 |
Prédio Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E EMATER |
0,57 |
104,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Prédio Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E EMATER |
104,31 |
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23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/506; |
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104,31 |
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23/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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2,09 |
23/08/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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11,47 |
27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4618/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,75 |
TOTAL |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
23/08/2024 |
2,09 |
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Lançada |
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
23/08/2024 |
11,47 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,56 |
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