Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4626 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo - Viagem a Passo Fundo dia 10/08/24. Conforme lei 3.049/2024 |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. a despesa com estacionamento de veículo - Viagem a Passo Fundo dia 10/08/24. Conforme lei 3.049/2024 |
23,00 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 39637; |
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23,00 |
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23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23,00 |
TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.