Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
464 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 01/2024 |
455,45 |
455,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 01/2024 |
455,45 |
|
|
29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/940412; |
|
455,45 |
|
29/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 464/2024, COPREL |
|
|
5,46 |
06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 464/2024
COPREL - 17 |
|
|
449,99 |
TOTAL |
455,45 |
455,45 |
455,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/01/2024 |
5,46 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
5,46 |
|
|