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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON PIOVESAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4666 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Gás de cozinha GLP P13 - carga de gas liquefeito de petroleo, composição basica de hidrocarbonetos propano e butano, acondicionados em botijão de 13KG, tipo domestico, com controle de sergurança, aprovado e lacrado para garantia de peso certoe qualidade. Demais especificações deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP. NBR - 14024 ANBT e NBR 8614 ANBT para padrão das valvulas. Com comodato de 7 cilindros. Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na secretaria. 151,00 453,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 Gás de cozinha GLP P13 - carga de gas liquefeito de petroleo, composição basica de hidrocarbonetos propano e butano, acondicionados em botijão de 13KG, tipo domestico, com controle de sergurança, aprovado e lacrado para garantia de peso certoe qualidade. Demais especificações deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP. NBR - 14024 ANBT e NBR 8614 ANBT para padrão das valvulas. Com comodato de 7 cilindros. Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na secretaria. 453,00
16/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/56314330; 453,00
23/08/2024 Pagamento de Empenho 4666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 453,00
TOTAL 453,00 453,00 453,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.