Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4675 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25
Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NA CARREGADEIRA CASE W20 |
126,83 |
507,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25
Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NA CARREGADEIRA CASE W20 |
507,32 |
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19/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0885; |
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507,32 |
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19/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4675/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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18,92 |
26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4675/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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488,40 |
TOTAL |
507,32 |
507,32 |
507,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
19/08/2024 |
18,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,92 |
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