Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4685 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Areia média |
194,51 |
972,55 |
20.00 |
Pó de brita |
112,70 |
2.254,00 |
3.00 |
Pedrisco
Finalidade: ref compra de material de construção para secretaria de agricultura |
102,98 |
308,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
Areia média Pó de brita Pedrisco
Finalidade: ref compra de material de construção para secretaria de agricultura |
3.535,49 |
|
|
22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56373947; |
|
3.535,49 |
|
23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4685/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.535,49 |
TOTAL |
3.535,49 |
3.535,49 |
3.535,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.