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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4704 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. 2.541,10 2.541,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. 2.541,10
21/08/2024 Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. 2.541,10
26/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2024 MARIANA DOS SANTOS SAUER - 342 2.541,10
TOTAL 2.541,10 2.541,10 2.541,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.