Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: 51537529 LAURA PAGNUSSAT |
Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Lavagem completa (externa e interna) dos micro-ônibus. Na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado | 121,50 | 121,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/08/2024 | Lavagem completa (externa e interna) dos micro-ônibus. Na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 121,50 | ||
22/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/78; | 121,50 | ||
29/08/2024 | Pagamento de Empenho 4718/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,50 | ||
TOTAL | 121,50 | 121,50 | 121,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |