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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4740 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Arruela 0,25 2,00
4.00 Parafuso Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 0,82 3,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Arruela Porca auto travante 8mm Parafuso Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 6,08
23/08/2024 Conforme DANFE Nº 01/349865; 6,08
23/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4740/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 0,08
TOTAL 6,08 6,08 0,08
SALDO A PAGAR 6,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/08/2024 0,08 Lançada
TOTAL   0,08